Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.390,77KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2121/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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11.236,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.390,77KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2121/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
11.236,62
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
11.236,62
TOTAL
11.236,62
11.236,62
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SALDO A PAGAR
11.236,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.