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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2879 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, TROCA, MONTAGENS E DESMONSTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2127/2025 EM ANEXO, P/VEICULOS DA SEC. SAUDE. 0,00 1.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, TROCA, MONTAGENS E DESMONSTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2127/2025 EM ANEXO, P/VEICULOS DA SEC. SAUDE. 1.010,00
02/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/35; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.010,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.