Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2907 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,2H SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDÃ.P/ ONIBUS IPP8251, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, TERMO CREDENCIMENTO Nº 02/2025. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3,2H SERVIÇO DE ENDIREITAR CARDÃ.P/ ONIBUS IPP8251, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, TERMO CREDENCIMENTO Nº 02/2025. |
480,00 |
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/562;PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
480,00 |
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| 09/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2025
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.