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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2918 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 26UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 102UN PAGAMENTO EM INTERNET, 93UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 02/2022. 0,00 437,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 Valor Empenhado referente a: 26UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 102UN PAGAMENTO EM INTERNET, 93UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 02/2022. 437,06
02/06/2025 PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 437,06
TOTAL 437,06 437,06 0,00
SALDO A PAGAR 437,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.