Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE GOTARDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
MEDIC0, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO, SENDO BENEFICIARIO JOSE GOTARDO. |
0,00 |
382,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
MEDIC0, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO, SENDO BENEFICIARIO JOSE GOTARDO. |
382,50 |
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/1321; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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382,50 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2025
JOSE GOTARDO - 5866 |
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382,50 |
| TOTAL |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.