Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2249/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRE , CFE. CONTRATO N° 100/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
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8.424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2249/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRE , CFE. CONTRATO N° 100/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
8.424,00
TOTAL
8.424,00
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SALDO A PAGAR
8.424,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.