Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CNM-CONFED.NACIONAL DE MUNICIPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3061 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/RETENÇÃO NA PARCELA DO FPM NO PERIODO JUNHO/2025, P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/RETENÇÃO NA PARCELA DO FPM NO PERIODO JUNHO/2025, P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
864,00 |
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| 10/06/2025 |
CFE EXTRATO BANCARIO DO DIA 10/06/2025- Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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864,00 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2025
CNM-CONFED.NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1262 |
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864,00 |
| TOTAL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.