Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2PCT SACOS PLASTICAS 50X80. P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2PCT SACOS PLASTICAS 50X80. P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS. |
160,00 |
|
|
17/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61201785; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
160,00 |
|
24/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2025
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 |
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.