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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3251 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1H CONSERTO SIRENE DO RÉ, 1H AJUSTAR EMBREAGEM PEDAL, 3HRS DE CONSERTO FEIXO DE MOLA. P/ MICRO ONIBUS ISV6525. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1H CONSERTO SIRENE DO RÉ, 1H AJUSTAR EMBREAGEM PEDAL, 3HRS DE CONSERTO FEIXO DE MOLA. P/ MICRO ONIBUS ISV6525. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 3/2025. 750,00
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/076; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 750,00
TOTAL 750,00 750,00 0,00
SALDO A PAGAR 750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.