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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3258 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MANGUEIRA FREIO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO, 1UN PIVO, 1UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DUPLO, P/ MICRO ONIBUS IUB3303. 0,00 1.345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN MANGUEIRA FREIO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO, 1UN PIVO, 1UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DUPLO, P/ MICRO ONIBUS IUB3303. 1.345,00
23/06/2025 Conforme DANFE Nº 890/61279511; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.345,00
TOTAL 1.345,00 1.345,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.345,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.