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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3272 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, 4UN LAMPADA PINGO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN BUCHA DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ MASTER JAG6A08. 0,00 3.098,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, 4UN LAMPADA PINGO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN BUCHA DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ MASTER JAG6A08. 3.098,05
24/06/2025 Conforme DANFE Nº 2/025; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.098,05
TOTAL 3.098,05 3.098,05 0,00
SALDO A PAGAR 3.098,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.