Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN Turbina, 1UN Radiador de água MBS latera, 1UN Filtro do motor tecfil, 2UN Conexão salva vidas ½, 2UN Capa ½, 0,5MT Mangueira ½, 2UN Cochim de motor, 0,5KG SOLDA. P/ MERCEDES AHI2386. | 0,00 | 6.567,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN Turbina, 1UN Radiador de água MBS latera, 1UN Filtro do motor tecfil, 2UN Conexão salva vidas ½, 2UN Capa ½, 0,5MT Mangueira ½, 2UN Cochim de motor, 0,5KG SOLDA. P/ MERCEDES AHI2386. | 6.567,50 | ||
TOTAL | 6.567,50 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 6.567,50 |