O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 341 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-06 da Competência: Janeiro de 2025. 0,00 9.335,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-06 da Competência: Janeiro de 2025. 9.335,04
28/01/2025 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2025. 9.335,04
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM 5,00
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM 36,80
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM 494,04
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM 722,18
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM 1.784,47
31/01/2025 Pagamento de Empenho 341/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.292,55
TOTAL 9.335,04 9.335,04 9.335,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/01/2025 5,00 Lançada
ACEMI 28/01/2025 36,80 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 28/01/2025 494,04 Lançada
INSS - FOPAG 28/01/2025 722,18 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL 28/01/2025 1.784,47 Lançada
TOTAL   3.042,49