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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3451 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2KG FERRO, 1UN ADESIVO P/ COLAR PARABRISA,10UN PARAFUSOS 6X20,10UN PORCAS 6, 10UN GRAXEIRAS, 0,2KG SOLDA,1UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR,1UN FILTRO MOTOR,1UN FILTRO TRANSM. 1UN FILTRO DIESEL PRIMARIO, 1UN FILTRO DO DIESEL SECUNDARIO. P/ RETRO 03. 0,00 2.912,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Valor Empenhado referente a: 2KG FERRO, 1UN ADESIVO P/ COLAR PARABRISA,10UN PARAFUSOS 6X20,10UN PORCAS 6, 10UN GRAXEIRAS, 0,2KG SOLDA,1UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR,1UN FILTRO MOTOR,1UN FILTRO TRANSM. 1UN FILTRO DIESEL PRIMARIO, 1UN FILTRO DO DIESEL SECUNDARIO. P/ RETRO 03. 2.912,60
TOTAL 2.912,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.912,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.