| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: VENCIMENTOS EXERCICIO TRANSITORIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA E.E.F. BENTO GONÇALVES MUNICIPALIZADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2504/2022, EXPEDIENTE PROA Nº 22/190000069410, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025. | 0,00 | 18.029,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/06/2025 | Valor Empenhado referente a: VENCIMENTOS EXERCICIO TRANSITORIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA E.E.F. BENTO GONÇALVES MUNICIPALIZADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 2504/2022, EXPEDIENTE PROA Nº 22/190000069410, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025. | 18.029,79 | ||
| TOTAL | 18.029,79 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.029,79 | |||