Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.317,50KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021.
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11.170,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.317,50KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021.
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27/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/213; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
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08/07/2025
Pagamento de Empenho 3550/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.