Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.549,70KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2657/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021.
0,00
12.570,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.549,70KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2657/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2021.
12.570,02
27/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/212; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
12.570,02
08/07/2025
Pagamento de Empenho 3551/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.570,02
TOTAL
12.570,02
12.570,02
12.570,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.