Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3598 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DO DIA 10/06/2025 Á 13/06/2025 P/ O SR. LUIS ERNESTO PROBST. |
0,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DO DIA 10/06/2025 Á 13/06/2025 P/ O SR. LUIS ERNESTO PROBST. |
1.140,00 |
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04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2244; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.140,00 |
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10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2025
LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 |
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1.140,00 |
TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.