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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3610 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE JUNHO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1749. 0,00 11.951,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES - MODULO V, NO MES DE JUNHO DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1749. 11.951,97
03/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1749; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 11.951,97
10/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 11.951,97
TOTAL 11.951,97 11.951,97 11.951,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.