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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI CORREA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3653 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LANCHES XIS , 1UN COCA COLA 2L.P/ SERVIDORES EM SERVIÇO DEVIDO O EVENTO DO ANIVERSARIO DE 92ANOS DE IRAI. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN LANCHES XIS , 1UN COCA COLA 2L.P/ SERVIDORES EM SERVIÇO DEVIDO O EVENTO DO ANIVERSARIO DE 92ANOS DE IRAI. 75,00
08/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61527851; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 75,00
14/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2025 IVANI CORREA DE OLIVEIRA - 14176 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.