Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IVANI CORREA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN LANCHES XIS , 1UN COCA COLA 2L.P/ SERVIDORES EM SERVIÇO DEVIDO O EVENTO DO ANIVERSARIO DE 92ANOS DE IRAI. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LANCHES XIS , 1UN COCA COLA 2L.P/ SERVIDORES EM SERVIÇO DEVIDO O EVENTO DO ANIVERSARIO DE 92ANOS DE IRAI. |
75,00 |
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08/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61527851; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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75,00 |
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14/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2025
IVANI CORREA DE OLIVEIRA - 14176 |
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75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.