Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WELINGTON ROSPIDE BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3668 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN XIS TUDO, 1UN COCA COLA 2LT. P/ SERVIDOR EM ATIVIDADE EMERGENCIAL DE MONITORAMENTO DOS EFEITOS DA ENCHENTE. |
0,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN XIS TUDO, 1UN COCA COLA 2LT. P/ SERVIDOR EM ATIVIDADE EMERGENCIAL DE MONITORAMENTO DOS EFEITOS DA ENCHENTE. |
53,00 |
|
|
| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62814338;
REF. EMPENHO 3668/2025
15020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
53,00 |
|
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3668/2025
WELINGTON ROSPIDE BATISTA - 15020 |
|
|
53,00 |
| TOTAL |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.