Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3756 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN CARRINHO, 2UN BOLA , 4UN KIT COZINHA , 3UN JOGO COZINHA , 3UN KIT DE BRINQUEDO FADINHA , 3UN QUEBRA CABEÇA , 2UN BRINQUEDO DIDATICO CROCK. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5UN CARRINHO, 2UN BOLA , 4UN KIT COZINHA , 3UN JOGO COZINHA , 3UN KIT DE BRINQUEDO FADINHA , 3UN QUEBRA CABEÇA , 2UN BRINQUEDO DIDATICO CROCK. |
320,00 |
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15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº E/008; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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320,00 |
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18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.