Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 2H DE REPARO DO PISTÃO, 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 0,5H TROCA DE OLEO, 5,3333H CONSERTO PARTE ELETRICA, 0,5H DE TROCA SELENDIDE. P/ RETRO 05, CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025. | 0,00 | 1.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 2H DE REPARO DO PISTÃO, 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 0,5H TROCA DE OLEO, 5,3333H CONSERTO PARTE ELETRICA, 0,5H DE TROCA SELENDIDE. P/ RETRO 05, CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025. | 1.400,00 | ||
22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/583; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.400,00 | ||
29/07/2025 | Pagamento de Empenho 3852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |