Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:
MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG6A08, NO DIA 25/07/2023, NA BR-285 KM-293 RS. |
0,00 |
222,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2025 |
Valor Empenhado referente a:
MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG6A08, NO DIA 25/07/2023, NA BR-285 KM-293 RS. |
222,85 |
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23/07/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 51424180; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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222,85 |
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29/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2025
DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 2805 |
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222,85 |
TOTAL |
222,85 |
222,85 |
222,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.