Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 880,81 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3049/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 85/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021.
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4.139,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 880,81 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3049/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 85/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021.
4.139,81
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/096; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.139,81
06/08/2025
Pagamento de Empenho 3942/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.139,81
TOTAL
4.139,81
4.139,81
4.139,81
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.