Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SELMA MARIANI BALDIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3960 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO SELMA MARIANI BALDIN. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO SELMA MARIANI BALDIN. |
300,00 |
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| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17968; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2025
SELMA MARIANI BALDIN - 7028 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.