Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO |
Unidade: |
ASSESSORIA DE SECRETARIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-03, da Competência: Julho de 2025. |
0,00 |
1.732,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-03, da Competência: Julho de 2025. |
1.732,77 |
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28/07/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JULHO DE 2025. |
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1.732,77 |
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28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1,00 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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133,17 |
30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.598,60 |
TOTAL |
1.732,77 |
1.732,77 |
1.732,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
28/07/2025 |
1,00 |
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Lançada |
INSS - FOPAG |
28/07/2025 |
133,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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134,17 |
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