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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4154 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 6 MESES SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO P/ VALTER ANTONIO CASTOLDI NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 02/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº04/2025. 0,00 18.828,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 6 MESES SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO P/ VALTER ANTONIO CASTOLDI NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 02/2025, DISPENSA LICITAÇÃO Nº04/2025. 18.828,00
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/20254; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.138,00
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.138,00
26/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/202513; REF. EMPENHO 4154/2025 16902 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. 3.138,00
04/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.138,00
26/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº SN/22521; REF. EMPENHO 4154/2025 16902 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- NELI TERESINHA RIBEIRO 3.138,00
06/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.138,00
TOTAL 18.828,00 9.414,00 9.414,00
SALDO A PAGAR 9.414,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.