Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,5LTS OLEO DO MOTOR 5W30 C2C3 IPIRANGA, P/ SPIN JBJ1I34. SEC. DA SAUDE. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3,5LTS OLEO DO MOTOR 5W30 C2C3 IPIRANGA, P/ SPIN JBJ1I34. SEC. DA SAUDE. |
140,00 |
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03/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58915693; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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140,00 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Empenho 417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.