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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 418 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ARRUELA DE ALUMINIO CARTER 16MM, 1UN FILTRO DO OLEO, 1UN FILTRO DO COMBUSTIVEL, P/ SPIN JAO2E82. SEC. DA SAUDE. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ARRUELA DE ALUMINIO CARTER 16MM, 1UN FILTRO DO OLEO, 1UN FILTRO DO COMBUSTIVEL, P/ SPIN JAO2E82. SEC. DA SAUDE. 40,00
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 890/58914464; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 40,00
11/02/2025 Pagamento de Empenho 418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.