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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4338 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,086KG PAO FRANCES, 100UN SALGADO ASSADOS, 100UN SALGADOS FRITOS. P/LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER. 0,00 201,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 Valor Empenhado referente a: 1,086KG PAO FRANCES, 100UN SALGADO ASSADOS, 100UN SALGADOS FRITOS. P/LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER. 201,72
11/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/650; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 201,72
18/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2025 LORI I. WILHELM - 9495 201,72
TOTAL 201,72 201,72 201,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.