Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,8MT MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 2UN CONEXÃO 1/2, 2UN PARAFUSOS 2X30, 2UN ARRUELA 10, 1UN PARAFUSO 8X30, 1UN PORCA 8, 1UN ARRUELA 8, 15UN REBITES. P/ MOTONIVELADORA 01. | 0,00 | 164,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 0,8MT MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 2UN CONEXÃO 1/2, 2UN PARAFUSOS 2X30, 2UN ARRUELA 10, 1UN PARAFUSO 8X30, 1UN PORCA 8, 1UN ARRUELA 8, 15UN REBITES. P/ MOTONIVELADORA 01. | 164,50 | ||
TOTAL | 164,50 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 164,50 |