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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 437 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,5H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER LIMPEZA NO CARBURADOR, MONTAR MOTO BOMBA E CAIXA DE AGUA EM CIMA DO CAMINHAO, P/ MOTO BOMBA DO CAMINHÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA P/ AREA RURAL DO MUNICÍPIO. 0,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 Valor Empenhado referente a: 1,5H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER LIMPEZA NO CARBURADOR, MONTAR MOTO BOMBA E CAIXA DE AGUA EM CIMA DO CAMINHAO, P/ MOTO BOMBA DO CAMINHÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA P/ AREA RURAL DO MUNICÍPIO. 225,00
30/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1533; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 225,00
11/02/2025 Pagamento de Empenho 437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.