Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3354/2025 EM ANEXO, P/MOTONIVELADORA 01. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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920,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°3354/2025 EM ANEXO, P/MOTONIVELADORA 01. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
920,02
TOTAL
920,02
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SALDO A PAGAR
920,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.