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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4401 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CHICOTE PLUG, 1UN CHICOTE PUG, 1UN COMUTADOR IGNIÇÃO, 30MT FIO FLEXIVEL 2,00MM, 1UN SENSOR PRESSÃO TURBO, 40UN ABRAÇADEIRAS NYLON 20CM, 20UN TERMINAIS 3/16 5/8, 8UN ROLOS FITA ISOLANTE. P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 1.005,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN CHICOTE PLUG, 1UN CHICOTE PUG, 1UN COMUTADOR IGNIÇÃO, 30MT FIO FLEXIVEL 2,00MM, 1UN SENSOR PRESSÃO TURBO, 40UN ABRAÇADEIRAS NYLON 20CM, 20UN TERMINAIS 3/16 5/8, 8UN ROLOS FITA ISOLANTE. P/ ONIBUS ISX7779. 1.005,00
TOTAL 1.005,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.005,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.