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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4480 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN OCULOS JAGUAR INCOLOR KALIPSO, 2UN BOTINA BASPAN SEGURANCA BP Nº40, 1UN BOTINA BASPAN SEGURANCA BP Nº38, 2UN LUVA VULCANIZADA ONDULT PT 10 GG IMBAT, 4UN LUVA MULTIUSO LATEX 9 G KALIPSO. P/ SEC. TURISMO. 0,00 313,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Valor Empenhado referente a: 3UN OCULOS JAGUAR INCOLOR KALIPSO, 2UN BOTINA BASPAN SEGURANCA BP Nº40, 1UN BOTINA BASPAN SEGURANCA BP Nº38, 2UN LUVA VULCANIZADA ONDULT PT 10 GG IMBAT, 4UN LUVA MULTIUSO LATEX 9 G KALIPSO. P/ SEC. TURISMO. 313,00
TOTAL 313,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 313,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.