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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4489 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA LED ALTO FATOR 100W-6500K BIV FO, 8UN LAMPADA LED ALTO FATOR 40W-6500K BIV FOX, 2UN SOQUETE PLAFON BRANCO FOXLUX. P/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 0,00 305,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA LED ALTO FATOR 100W-6500K BIV FO, 8UN LAMPADA LED ALTO FATOR 40W-6500K BIV FOX, 2UN SOQUETE PLAFON BRANCO FOXLUX. P/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 305,20
TOTAL 305,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 305,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.