Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3503/2025 EM ANEXO,P/ ONIBUS IPP8251, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
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3.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3503/2025 EM ANEXO,P/ ONIBUS IPP8251, CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
3.950,00
TOTAL
3.950,00
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SALDO A PAGAR
3.950,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.