Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4562 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN ABC 4KG RECARGA. P/ ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 8UN ABC 4KG RECARGA. P/ ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
576,00 |
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10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1231;
REF. EMPENHO 4562/2025
9499 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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576,00 |
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22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2025
FRED CAPSULA - COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - 9499 |
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574,62 |
22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4562/2025 |
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1,38 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/09/2025 |
1,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,38 |
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