Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4577 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,6667H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PISTÃO PORTA,PRENDER ASSOALHO E LUBRIFICAÇÃO. P/ ONIBUS JAO3F82. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3,6667H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PISTÃO PORTA,PRENDER ASSOALHO E LUBRIFICAÇÃO. P/ ONIBUS JAO3F82. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. |
550,00 |
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25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/601;
REF. EMPENHO 4577/2025
14769 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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550,00 |
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TOTAL |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.