Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4588 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20LT OLEO 15W40 MOTOR, 15LT OLEO 68 HIDRAULICO. P/ MOTONIVELADORA 02. |
0,00 |
987,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 20LT OLEO 15W40 MOTOR, 15LT OLEO 68 HIDRAULICO. P/ MOTONIVELADORA 02. |
987,05 |
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25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62296416;
REF. EMPENHO 4588/2025
14769 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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987,05 |
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05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4588/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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987,05 |
TOTAL |
987,05 |
987,05 |
987,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.