| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4605 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN KIT EMBREAGEM, 1UN ATUADOR EMBREAGEM, 2UN COIFA AMOCINETICA. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 4.153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN KIT EMBREAGEM, 1UN ATUADOR EMBREAGEM, 2UN COIFA AMOCINETICA. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 4.153,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62298398; REF. EMPENHO 4605/2025 14769 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.153,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 4605/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.153,00 | ||
| TOTAL | 4.153,00 | 4.153,00 | 4.153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||