Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN CUCA RECHEADA CASA DAS CUCAS, 2UN CHA HORTELA.P/ LANCHE DA OFICINA ARTEIRAS DO CRAS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN CUCA RECHEADA CASA DAS CUCAS, 2UN CHA HORTELA.P/ LANCHE DA OFICINA ARTEIRAS DO CRAS. |
60,00 |
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26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62307125;
REF. EMPENHO 4625/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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60,00 |
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03/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.