Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4709 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 12-01, da Competência: Agosto de 2025. |
0,00 |
171,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 12-01, da Competência: Agosto de 2025. |
171,38 |
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26/08/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. AGOSTO DE 2025. |
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171,38 |
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29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 4709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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171,38 |
TOTAL |
171,38 |
171,38 |
171,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.