O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde, nbo período de Fevereiro à Dezembro de 2025, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. 0,00 10.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde, nbo período de Fevereiro à Dezembro de 2025, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. 10.890,00
25/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2372; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 990,00
27/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde, nbo período de Fevereiro à Dezembro de 2025, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. 942,48
27/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2025 47,52
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº SN/2490; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 990,00
02/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde, nbo período de Fevereiro à Dezembro de 2025, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. 942,48
02/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2025 47,52
TOTAL 10.890,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 8.910,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/02/2025 47,52 333/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 02/04/2025 47,52 537/2025 Lançada
TOTAL   95,04