Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4844 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT. SOLD.CURTO C/ ROSCA, 1UN BUCHA RED. SOLD CURTA , 1UN CURVA 90 SOL. 75, 1UN TUBO SOLD. 75. P/ PISCINAS INTERNAS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
331,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT. SOLD.CURTO C/ ROSCA, 1UN BUCHA RED. SOLD CURTA , 1UN CURVA 90 SOL. 75, 1UN TUBO SOLD. 75. P/ PISCINAS INTERNAS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
331,77 |
|
|
28/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/29290;
REF. EMPENHO 4844/2025
1203 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
331,77 |
|
TOTAL |
331,77 |
331,77 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
331,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.