| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
| Número do empenho: | 4865 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025. | 0,00 | 42.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025. | 42.000,00 | ||
| 01/09/2025 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 42.000,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2025 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 EM 10.09.2025. | 10.767,41 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2025 - REF. 19.09.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 | 1.548,42 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2025 - REF. 25.09.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X. | 156,85 | ||
| 30/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2025 - REF. 30.09.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X R$ 130,80 NA C.C. 283.141-4 R$ 38,83. | 4.730,93 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2025 - REF. SETEMBRO/2025 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 | 24.796,39 | ||
| TOTAL | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||