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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4869 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3000CMP BROMAZEPAM 6MG CP, 200BG DICLOFENACO 1%, 60G GEL, 140FR HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300MG/5ML 100ML SUSPENÇÃO, 6000CMP PARACETAMOL 750MG CP. P/ SEC. SAUDE CONF.CONTRATO N°173/2025, PREGÃO ELETRONICO N°01/2025. 0,00 1.869,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Valor Empenhado referente a: 3000CMP BROMAZEPAM 6MG CP, 200BG DICLOFENACO 1%, 60G GEL, 140FR HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300MG/5ML 100ML SUSPENÇÃO, 6000CMP PARACETAMOL 750MG CP. P/ SEC. SAUDE CONF.CONTRATO N°173/2025, PREGÃO ELETRONICO N°01/2025. 1.869,26
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 0/359653; 0/359652; REF. EMPENHO 4869/2025 2710 -SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 1.555,80
23/09/2025 Conforme DANFE Nº 0/360444; REF. EMPENHO 4869/2025 2710 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 223,90
24/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4869/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 1.537,13
24/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4869/2025 18,67
08/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4869/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 221,21
08/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4869/2025 2,69
TOTAL 1.869,26 1.779,70 1.779,70
SALDO A PAGAR 89,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/09/2025 18,67 2206/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/10/2025 2,69 2217/2025 Lançada
TOTAL   21,36