Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. |
0,00 |
8.378,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. |
8.378,84 |
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03/02/2025 |
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI comp 01/2025 |
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8.378,84 |
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13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 487/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.378,84 |
TOTAL |
8.378,84 |
8.378,84 |
8.378,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.