Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4884 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3748/2025, EM ANEXO P/ ONIBUS IVZ0024. |
0,00 |
3.598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3748/2025, EM ANEXO P/ ONIBUS IVZ0024. |
3.598,00 |
|
|
12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62638396;
REF. EMPENHO 4884/2025
14028 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA A. W. SEVERIANO |
|
3.598,00 |
|
24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4884/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.598,00 |
TOTAL |
3.598,00 |
3.598,00 |
3.598,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.